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中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算

來源:遼寧長安網(wǎng) | 發(fā)布時間: 2021-09-02 10:55

中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算

目    錄

  第一部分    中共遼寧省委政法委員會概況

  一,、主要職責(zé)

  二、決算單位構(gòu)成

  第二部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算情況說明

  第三部分    名詞解釋

  第四部分    中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算報表

  一,、2020年度收入支出決算總表

  二,、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四,、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五,、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七,、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

  八,、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 中共遼寧省委政法委員會概況

  一,、主要職責(zé)

  中共遼寧省委政法委員會的三定方案是秘密文件,,保密期限10年,,不能公開。

  二,、單位決算單位構(gòu)成

  納入中共遼寧省委政法委員會2020年單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  1.中共遼寧省委政法委員會本級

第二部分 中共遼寧省委政法委員會

  2020年度單位決算情況說明

  一,、收入支出決算總體情況

  (一)收入總計7425.09萬元,,包括:

  1.財政撥款收入6887.87萬元,,占收入總計的92.76%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6887.87萬元,,政府性基金收入0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元,。

  3.事業(yè)收入0萬元,。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元,。

  6.其他收入63.4萬元,,占收入總計的0.85%。主要是來自非同級財政的撥款等收入,。

  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余473.82萬元,占收入總計的6.38%,。主要是按照工作要求在2020年執(zhí)行的專項資金,。

  與上年相比,今年收入增加1635.72萬元,,增長28.25%,,主要原因:一是人員調(diào)入、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利收入增加,;二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目收入增加,。

  (二)支出總計6330.43萬元,,包括:

  1.基本支出2387.43萬元,,占支出總計的37.71%,。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1892.51萬元,,對個人和家庭的補助支出13.07萬元,,商品和服務(wù)支出473.67萬元,資本性支出8.18萬元,。

  2.項目支出3943萬元,,占支出總計的62.29%,。主要包括省本級社會治安綜合治理經(jīng)費、鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出,。

  3.上繳上級支出0萬元,。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元,。

  與上年相比,,今年支出增加1039.08萬元,增長19.64%,,主要原因:一是人員調(diào)入,、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加;二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目支出增加,。

 ?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1094.66萬元。

  主要是根據(jù)省委,、省政府的統(tǒng)一工作安排,,部分項目支出要求在來年執(zhí)行等原因形成的結(jié)余。與上年相比,,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加596.63萬元,,增長100%,主要原因:部分項目支出安排在了2021年執(zhí)行,。

  二,、財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況,。

  2020年度財政撥款支出6320.03萬元,,其中:基本支出2387.43萬元,項目支出3932.6萬元,。與上年相比,,財政撥款支出增加1028.68萬元,增長19.44%,,主要原因:一是人員調(diào)入,、職務(wù)晉升等因素導(dǎo)致的工資福利支出增加;二是為完成各類專項工作導(dǎo)致的項目支出增加,。與年初預(yù)算相比,,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的107.63%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的142.79%,,項目完成年初預(yù)算的93.63%,。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6320.03萬元,,按支出功能分類科目分,,包括:公共安全支出5893.1萬元,占93.24%,;社會保障和就業(yè)支出161.3萬元,,占2.55%;衛(wèi)生健康支出79.73萬元,,占1.26%,;住房保障支出185.89萬元,占2.94%,。

  1.公共安全支出5893.1萬元,,具體包括:

  (1)公共安全支出行政運行1960.5萬元,,主要是人員經(jīng)費等支出,,完成年初預(yù)算的131.3%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素,。

 ?。?)其他公共安全支出1785.7萬元,主要是鐵路護路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出,,完成年初預(yù)算的100%,。

  2. 社會保障和就業(yè)支出161.3萬元,具體包括:

 ?。?)行政單位離退休11.99萬元,,主要是退休人員取暖費、體檢費,、其他工作等支出,,完成年初預(yù)算的102.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是計算取整產(chǎn)生的零頭,。

 ?。?)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126.39萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出,,完成年初預(yù)算的99.87%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

 ?。?)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.92萬元,,主要是單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出),完成年初預(yù)算的100%,。

  3. 衛(wèi)生健康支出79.73萬元,,具體包括:

  行政單位醫(yī)療79.73萬元,,主要是職工醫(yī)療保險等支出,,完成年初預(yù)算的98.27%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整。

  4.住房保障支出185.89萬元,,具體包括:

  住房公積金185.89萬元,,主要是為職工繳納住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的101.73%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費調(diào)整,。

  (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況,。

  2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

  (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況,。

  2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.05萬元,,完成年初預(yù)算的56%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強內(nèi)部管理,。其中:因公出國(境)費0萬元,,公務(wù)接待費0.84萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費19.21萬元,。

  1.因公出國(境)費0萬元,,占“三公”經(jīng)費支出的0%。年初無此預(yù)算,。2020年參加出國(境)團組0個,,累計0人次。2020年因公出國(境)費與上年一致,,主要是未發(fā)生因公出國(境)事項,。

  2.公務(wù)接待費0.84萬元,占“三公”經(jīng)費支出的4.19%,。完成年初預(yù)算的18.89%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全年實際公務(wù)接待事項少于年初預(yù)期。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計6批次,、45人,、0.84萬元,主要用于安排公務(wù)接待工作餐,;其中外事接待累計0批次,、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年增加0.44萬元,,增長100%,,主要原因是根據(jù)工作安排,公務(wù)接待次數(shù)較上年略有增加,。

  3. 公務(wù)用車購置及運行費19.21萬元,,占“三公”經(jīng)費支出的95.81%。完成年初預(yù)算的61.37%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因進一步規(guī)范了公務(wù)用車管理辦法,,厲行節(jié)約。比上年減少6.09萬元,,下降24.07%,,主要是管理更加規(guī)范等原因。

  其中:公務(wù)用車購置費0萬元0,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費19.21萬元,,主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費,、車保險等,,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量6輛。

  四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2387.43萬元,,其中:人員經(jīng)費1905.58萬元,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、其他社會保障繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、獎勵金,、住房公積金、采暖補貼,、其他對個人和家庭補助的支出,;日常公用經(jīng)費481.85萬元,主要包括辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)費,、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。

  五,、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

  2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出481.85萬元,,比上年增加73.14萬元,增長17.9%,,主要原因是人員增加導(dǎo)致相關(guān)運行費用增加等因素,。

  (二)政府采購支出情況,。

  2020年政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,,政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產(chǎn)占用情況,。

  截至2020年12月31日,,共有車輛6輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,,其他用車0輛0,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

  1.績效自評情況,。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目7個,,涉及資金4200.2萬元,,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98.5分,。組織對1個單位開展整體績效自評,,涉及資金4200.2萬元,自評平均分98.5分,。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是預(yù)算管理有待進一步規(guī)范;二是業(yè)務(wù)管理有待進一步改進;三是預(yù)算編制管理有待進一步改進,。下一步將采取以下措施加以改進:一是提高單位預(yù)算編制水平,加強財務(wù)培訓(xùn);二是提升財務(wù)人員綜合素質(zhì),,提高業(yè)務(wù)管理水平,,強化業(yè)財融合能力培養(yǎng),優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程,;三是提升資金管理水平,,著重事前研判、事中執(zhí)行和事后總結(jié),,出臺相關(guān)規(guī)章制度,,強化監(jiān)督。

  2.單位評價情況,。中共遼寧省委政法委員會未自行組織開展重點績效評價,。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金,。

  2.上級補助收入:指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

  4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、 “上級補助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

  7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

  9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

  12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

  13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

  15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

  16.公共安全支出(類)公共(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

第四部分 中共遼寧省委政法委員會2020年度單位決算表

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